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Área de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Año

    • Presupuestado

    • Ingresado

  • Subtotal no financiero
    • Presupuestado

    • Ingresado

  • Subtotal financiero
    • Presupuestado

    • Ingresado

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Resultados objetivos
  • Área de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte
    0 %

Desglose por secciones

  • Cultura, Turismo y Deporte

    62.5 %
    Objetivos
    1. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL/LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES.
      Actividades
      TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DELGOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUN
      Indicadores Presupuestado Realizado
      EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (NÚMERO) 8 5
  • Cultura, Turismo y Deporte

    25.0 %
    Objetivos
    1. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL/LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES.

      Estaba previsto tramitar ocho expedientes relativos a gastos de atenciones protocolarias y representativas, pero solo se tramitaron dos durante el ejercicio; este hecho es consecuencia del seguimiento de una política de austeridad para este tipo de gastos, lo que ha supuesto que de los 6.174 euros de crédito definitivos solo haya sido necesario reconocer obligaciones por una cuantía de 645 euros.

      Actividades
      TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DELGOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUN
      Indicadores Presupuestado Realizado
      EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (NÚMERO) 8 2
  • Cultura, Turismo y Deporte

    0.0 %
    Objetivos
    1. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

      Estaba previsto tramitar ocho expedientes relativos a gastos de atenciones protocolarias y representativas, pero no se ha llegado a realizar ninguno, debido a las severas restricciones a la movilidad provocadas por la pandemia de la Covid-19, por lo que no se han ejecutado los créditos que, por importe de 6.000 euros, se habían presupuestado en el Capítulo 2 para estos fines.

      Actividades
      TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DELGOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUN
      Indicadores Presupuestado Realizado
      EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (NÚMERO) 8 0
  • Cultura, Turismo y Deporte

    37.5 %
    Objetivos
    1. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

      Inicialmente se había previsto tramitar ocho expedientes relativos a gastos de atenciones protocolarias y representativas, pero sólo se han tramitado tramitado 3 expedientes por importe de 310 euros sobre un crédito definitivo de 16.285 euros, debido a las restricciones a la movilidad que aún persistían durante 2021 provocadas por la pandemia de la Covid-19.

      Actividades
      TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DELGOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUN
      Indicadores Presupuestado Realizado
      EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (NÚMERO) 8 3
  • Cultura, Turismo y Deporte

    Objetivos
    1. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
      Actividades
      TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DELGOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUN
      Indicadores Presupuestado
      EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS (NÚMERO) 8

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Fuentes de datos

Nota

  • Los ingresos y gastos mostrados son los presupuestos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (actualmente Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Actividades).
  • El ajuste de la inflación se realiza en enero del año siguiente. La tasa de inflación anual es la tasa interanual de diciembre.
  • Los importes que aparecen como presupuestados corresponden al presupuesto definitivo, es decir, al presupuesto inicial más las modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de actualización de los datos en la aplicación.